По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации г. Абакана от 14.05.2014 N 901 "О внесении изменений в Муниципальную программу "Развитие культуры в городе Абакане на 2014 - 2016 годы"



АДМИНИСТРАЦИЯ Г. АБАКАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 мая 2014 г. № 901

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ АБАКАНЕ
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

Руководствуясь ст. 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 35, ст. 46 Устава города Абакана, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Муниципальную программу "Развитие культуры в городе Абакане на 2014 - 2016 годы", утвержденную Постановлением Администрации города Абакана от 15.10.2013 № 2068 "Об утверждении Муниципальной программы "Развитие культуры в городе Абакане на 2014 - 2016 годы" (в ред. от 08.11.2013):
1) паспорт Программы изложить в новой редакции в соответствии приложением № 1;
2) раздел 3 "Финансовое обеспечение" Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2;
3) паспорт Подпрограммы 1 "Создание условий для обеспечения жителей города услугами организаций культуры" изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 3;
4) раздел 3 "Финансовое обеспечение Подпрограммы", раздел 4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" Подпрограммы 1 "Создание условий для обеспечения жителей города услугами организаций культуры" изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 4;
5) паспорт Подпрограммы 2 "Организация дополнительного образования детей в сфере искусств" изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 5;
6) раздел 3 "Финансовое обеспечение Подпрограммы", раздел 4 "Перечень мероприятий Подпрограммы" Подпрограммы 2 "Организация дополнительного образования детей в сфере искусств" изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 6.
2. Информационному отделу Администрации города Абакана (Батасова Н.К.) опубликовать настоящее Постановление в газете "Абакан" и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы города Абакана по социальным вопросам И.В. Кацебину.

Глава города Абакана
Н.Г.БУЛАКИН





Приложение № 1
к Постановлению
Администрации города Абакана
от 14 мая 2014 г. № 901

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Абакане на 2014 - 2016 годы"
Документы, в соответствии с которыми разработана Программа
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1);
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ РФ "О библиотечном деле";
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 "О федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)";
- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы";
- Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2010 № 1815-р "О Государственной программе Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)";
- Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.11.2012 № 817 "Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы "Культура Республики Хакасия (2013 - 2015 годы)";
- Устав города Абакана
Заказчик Программы
Администрация города Абакана
Разработчик Программы
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
Цель Программы
Обеспечение динамичного, инновационного развития сферы культуры в городе Абакане в целях расширения доступа населения к культурным благам и услугам
Основные задачи Программы
1. Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизации работы учреждений культуры.
2. Повышение эффективности использования потенциала художественного образования для развития городского сообщества, создание условий для модернизации работы учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства
Исполнители Программы
- Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана;
- подведомственные УКМиС муниципальные учреждения
Координатор Программы
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2014 - 2016 годы.
Программа реализуется в один этап
Перечень Подпрограмм Программы
- Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения жителей города услугами организаций культуры";
- Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования детей в сфере искусств"
Объемы и источники финансирования Программы
Объем финансирования из бюджета города Абакана - 815657 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 247904 тыс. рублей;
- 2015 год - 276817 тыс. рублей;
- 2016 год - 290936 тыс. рублей
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам
- количество учреждений культуры, ед.:
а) клубы и учреждения клубного типа:
- 2014 год - 7;
- 2015 год - 8;
- 2016 год - 8;
б) библиотеки:
- 2014 год - 18;
- 2015 год - 18;
- 2016 год - 18;
в) парки культуры и отдыха:
- 2014 год - 2;
- 2015 год - 2;
- 2016 год - 2;
- уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), %:
- 2014 год - 89;
- 2015 год - 90;
- 2016 год - 90;
- количество посещений творческих мероприятий, реализуемых в рамках Программы, ед.:
- 2014 год - 685900;
- 2015 год - 688300;
- 2016 год - 690700;
в том числе культурно-досуговых:
- 2014 год - 321779;
- 2015 год - 331779;
- 2016 год - 344779;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, руб.:
- 2014 год - 20336;
- 2015 год - 23823;
- 2016 год - 29592;
- количество творческих работников, осуществляющих культурно-массовую работу с населением в городском округе, чел.:
- 2014 год - 47;
- 2015 год - 53;
- 2016 год - 53;
- количество библиотечных работников, осуществляющих библиотечное обслуживание населения в городском округе, чел.:
- 2014 год - 71;
- 2015 год - 71;
- 2016 год - 71;
- количество работников муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию в разных формах, чел.:
- 2014 год - 9;
- 2015 год - 11;
- 2016 год - 13;
- доля муниципальных учреждений культуры (с учетом филиалов, самостоятельных структурных подразделений), модернизировавших материально-техническую базу (частично или полностью), в общем количестве муниципальных учреждений культуры (с учетом филиалов, самостоятельных структурных подразделений), %:
- 2014 год - 20;
- 2015 год - 40;
- 2016 год - 60;
- количество муниципальных учреждений культуры (с учетом филиалов, самостоятельных структурных подразделений), осуществивших проведение капитального ремонта в зданиях и сооружениях, находящихся на их балансе, ед.:
- 2014 год - 3;
- 2015 год - 3;
- 2016 год - 4;
- обновляемость библиотечных фондов муниципальных публичных библиотек, %:
- 2014 год - 3,8;
- 2015 год - 3,8;
- 2016 год - 3,9;
- обращаемость библиотечного фонда в муниципальных публичных библиотеках, %:
- 2014 год - 1,58;
- 2015 год - 1,58;
- 2016 год - 1,59;
- доля муниципальных публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве публичных библиотек городского округа, %:
- 2014 год - 71,4;
- 2015 год - 78,6;
- 2016 год - 85,7;
- объем собственных электронных баз данных муниципальных библиотек, тыс. записей:
- 2014 год - 12200;
- 2015 год - 12700;
- 2016 год - 13200;
- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Хакасии, представленных муниципальными публичными библиотеками, в общем количестве библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Хакасии, %:
- 2014 год - 10;
- 2015 год - 11,7;
- 2016 год - 12,8;
- количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог Абаканской картинной галереи, ед.:
- 2014 год - 0;
- 2015 год - 250;
- 2016 год - 300;
- количество посещений театрально-концертных мероприятий, представленных муниципальными профессиональными музыкальными коллективами в городском округе, ед.:
- 2014 год - 56049;
- 2015 год - 56100;
- 2016 год - 56151;
- количество посещений муниципальных публичных библиотек в городском округе, ед.:
- 2014 год - 263831;
- 2015 год - 265150;
- 2016 год - 267006;
- количество культурно-досуговых мероприятий (в том числе выставок и экскурсий), организованных муниципальными учреждениями культуры в городском округе, ед.:
- 2014 год - 1090;
- 2015 год - 1100;
- 2016 год - 1105;
- количество граждан в городском округе, вовлеченных в деятельность клубных (культурно-досуговых) формирований, чел.:
- 2014 год - 2157;
- 2015 год - 2172;
- 2016 год - 2187;
- количество посещений выставочного зала "Чылтыс" Абаканской картинной галереи, ед.:
- 2014 год - 19260;
- 2015 год - 19270;
- 2016 год - 19280;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда Абаканской картинной галереи, %:
- 2014 год - 11,4;
- 2015 год - 11,6;
- 2016 год - 11,8;
- количество культурных акций, проведенных муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере искусства, в городском округе, ед.:
- 2014 год - 240;
- 2015 год - 252;
- 2016 год - 260;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства, руб.:
- 2014 год - 19019;
- 2015 год - 19986;
- 2016 год - 21005;
- доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства, модернизировавших материально-техническую базу (частично или полностью) в соответствии с требованиями стандартов, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства в городском округе, %:
- 2014 год - 20;
- 2015 год - 40;
- 2016 год - 60;
- количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства, осуществляющих проведение капитального ремонта зданий и сооружений, находящихся на их балансе, ед.:
- 2014 год - 1;
- 2015 год - 1;
- 2016 год - 1;
- количество направлений общеразвивающих дополнительных образовательных программ, по которым осуществляется обучение в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, ед.:
- 2014 год - 29;
- 2015 год - 29;
- 2016 год - 30;
- количество специальностей, по которым осуществляется предпрофессиональная подготовка в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, ед.:
- 2014 год - 2;
- 2015 год - 3;
- 2016 год - 4;
- количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, чел.:
- 2014 год - 2500;
- 2015 год - 2560;
- 2016 год - 2600;
- доля детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, %:
- 2014 год - 6,1;
- 2015 год - 6,9;
- 2016 год - 7,3;
- количество детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, занявших призовые места (1-е, 2-е, 3-е) на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях российского и международного уровня, чел.:
- 2014 год - 87;
- 2015 год - 91;
- 2016 год - 95
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит увеличить объем и качество услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями сферы культуры, приступить к модернизации их материально-технической базы, расширить использование ими информационно-коммуникационных технологий и повысить качество проводимых мероприятий, стимулировать общественный интерес к чтению, повысить эффективность образовательных программ для детей и юношества в сфере искусства и в конечном итоге - расширить количество потребителей культурных услуг в Абакане. Достижение результатов характеризуется качественными изменениями в сфере культуры в городе, ростом количественных показателей, в их числе:
- увеличение количества учреждений культуры к 2016 году: клубы и учреждения клубного типа на 33,3% относительно базового показателя 2013 года - 6 ед., библиотеки на 6% относительно базового показателя 2013 года - 17 ед.;
- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) к 2016 году на 2% относительно базового показателя 2013 года - 88%;
- увеличение количества посещений творческих мероприятий, реализуемых в рамках Программы, к 2016 году на 1% относительно базового показателя 2013 года - 683557 ед., в том числе культурно-досуговых на 9,3% относительно базового показателя 2013 года - 315578 ед.;
- повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к 2016 году на 202,7% относительно базового показателя 2013 года - 14601 руб.;
- увеличение количества творческих работников, осуществляющих культурно-массовую работу с населением в городском округе, к 2016 году на 51,4% относительно базового показателя 2013 года - 35 чел.;
- увеличение количества библиотечных работников, осуществляющих библиотечное обслуживание населения в городском округе, к 2016 году на 4,4% относительно базового показателя 2013 года - 68 чел.;
- увеличение количества работников муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию в разных формах, к 2016 году на 44,4% относительно базового показателя 2013 года - 9 чел.;
- увеличение доли муниципальных учреждений культуры (с учетом филиалов, самостоятельных структурных подразделений), модернизировавших материально-техническую базу (частично или полностью), в общем количестве муниципальных учреждений культуры (с учетом филиалов, самостоятельных структурных подразделений), к 2016 году на 40% относительно базового показателя 2013 года - 20%;
- увеличение количества муниципальных учреждений культуры (с учетом филиалов, самостоятельных структурных подразделений), осуществляющих проведение капитального ремонта в зданиях и сооружениях, находящихся на их балансе, к 2016 году на 200% относительно базового показателя 2013 года - 2 ед.;
- повышение уровня обновляемости библиотечных фондов муниципальных публичных библиотек к 2016 году на 0,2% относительно базового показателя 2013 года - 3,7%;
- повышение уровня обращаемости библиотечных фондов муниципальных публичных библиотек к 2016 году на 0,01% относительно базового показателя 2013 года - 1,58%;
- повышение доли муниципальных публичных библиотек, подключенных к сети интернет, в общем количестве муниципальных публичных библиотек к 2016 году на 21,4% относительно базового показателя 2013 года - 64,3%;
- увеличение объема собственных электронных баз данных муниципальных публичных библиотек к 2016 году на 12,8% относительно базового показателя 2013 года - 11700 тыс. записей;
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Хакасии, представленных муниципальными публичными библиотеками, к 2016 году на 11,8% относительно базового показателя 2013 года - 1%;
- увеличение количества музейных предметов, внесенных в электронный каталог Абаканской картинной галереи, к 2016 году на 100%;
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, представленных муниципальными профессиональными музыкальными коллективами в городском округе, к 2016 году на 0,3% относительно базового показателя 2013 года - 55998 ед.;
- увеличение количества посещений муниципальных публичных библиотек в городском округе к 2016 году на 1,5% относительно базового показателя 2013 года - 263042 ед.;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (в том числе выставок и экскурсий), организованных муниципальными учреждениями культуры в городском округе, к 2016 году на 2,3% относительно базового показателя 2013 года - 1080 ед.;
- увеличение количества граждан в городском округе, вовлеченных в деятельность клубных (культурно-досуговых) формирований, к 2016 году на 1,4% относительно базового показателя 2013 года - 2157 чел.;
- увеличение количества посещений выставочного зала "Чылтыс" Абаканской картинной галереи к 2016 году на 0,2% относительно базового показателя 2013 года - 19250 ед.;
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда Абаканской картинной галереи к 2016 году на 0,6% относительно базового показателя 2013 года - 11,2%;
- увеличение количества культурных акций, проведенных муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере искусства, в городском округе к 2016 году на 12,1% относительно базового показателя 2013 года - 232 ед.;
- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства к 2016 году на 16,6% относительно базового показателя 2013 года - 18008 руб.;
- увеличение доли муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства, модернизировавших материально-техническую базу (частично или полностью) в соответствии с требованиями стандартов, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства в городском округе к 2016 году на 40% относительно базового показателя 2013 года - 20%;
- завершить к 2016 году проведение капитального ремонта в зданиях и сооружениях 3 муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства;
- увеличение количества направлений общеразвивающих дополнительных образовательных программ, по которым осуществляется обучение в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, к 2016 году на 3% относительно базового показателя 2013 года - 29 ед.;
- увеличение количества специальностей, по которым осуществляется предпрофессиональная подготовка в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, к 2016 году на 200% относительно базового показателя 2013 года - 2 ед.;
- увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства к 2016 году на 6,3% относительно базового показателя 2013 года - 2446 чел.;
- повышение доли детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, к 2016 году на 2,4% относительно базового показателя 2013 года - 4,9%;
- увеличение количества детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, занявших призовые места (1-е, 2-е, 3-е) на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях российского и международного уровня, к 2016 году на 12% относительно базового показателя 2013 года - 83%
Контроль исполнения Программы
Контроль исполнения Программы осуществляет Администрация города Абакана





Приложение № 2
к Постановлению
Администрации города Абакана
от 14 мая 2014 г. № 901

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Абакана. Главным распорядителем бюджетных средств выступает Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана. Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2016 годы составит 815657 тыс. рублей.
Финансирование Программы по подпрограммам и годам реализации представлено в следующей таблице:

№ п/п
Наименование Подпрограммы
Финансирование по годам (тыс. руб.)
2014 год
2015 год
2016 год
Итого
1
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения жителей города услугами организаций культуры"
153672
187915
197496
539083
2
Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования детей в сфере искусств"
94232
88902
93440
276574

Всего
247904
276817
290936
815657





Приложение № 3
к Постановлению
Администрации города Абакана
от 14 мая 2014 г. № 901

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
Подпрограмма 1 "Создание условий для обеспечения жителей города услугами организаций культуры"
Документы, в соответствии с которыми разработана Подпрограмма
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1);
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ РФ "О библиотечном деле";
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
- Постановление Правительства РФ от 03.03.2012 № 186 "О федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)";
- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы";
- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)";
- Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.11.2012 № 817 "Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы "Культура Республики Хакасия (2013 - 2015 годы)";
- Устав города Абакана
Заказчик Подпрограммы
Администрация города Абакана
Разработчик Подпрограммы
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
Цель Подпрограммы
Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, модернизации работы учреждений культуры
Основные задачи Подпрограммы
1. Повышение уровня ресурсного обеспечения деятельности муниципальных учреждений культуры.
2. Повышение уровня оснащения муниципальных учреждений культуры современным оборудованием.
3. Обеспечение сохранности и улучшение технического состояния зданий и объектов муниципальных учреждений культуры, санитарно-гигиенических условий их деятельности, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.
4. Увеличение объемов библиотечных фондов муниципальных публичных библиотек.
5. Внедрение информационных технологий в деятельность учреждений культуры.
6. Совершенствование культурно-досугового, библиотечного обслуживания населения, повышение качества организуемых мероприятий
Исполнители Подпрограммы
- Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана;
- подведомственные УКМиС муниципальные учреждения
Координатор Подпрограммы
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы: 2014 - 2016 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Объем финансового обеспечения Подпрограммы из бюджета города Абакана - 539083 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 153672 тыс. рублей;
- 2015 год - 187915 тыс. рублей;
- 2016 год - 197496 тыс. рублей
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам
- количество учреждений культуры, ед.:
а) клубы и учреждения клубного типа:
- 2014 год - 7;
- 2015 год - 8;
- 2016 год - 8;
б) библиотеки:
- 2014 год - 18;
- 2015 год - 18;
- 2016 год - 18;
в) парки культуры и отдыха:
- 2014 год - 2;
- 2015 год - 2;
- 2016 год - 2;
- уровень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания), %:
- 2014 год - 89;
- 2015 год - 90;
- 2016 год - 90;
- количество посещений творческих мероприятий, реализуемых в рамках Подпрограммы, ед.:
- 2014 год - 685900;
- 2015 год - 688300;
- 2016 год - 690700;
в том числе культурно-досуговых:
- 2014 год - 321779;
- 2015 год - 331779;
- 2016 год - 344779;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, руб.:
- 2014 год - 20336;
- 2015 год - 23823;
- 2016 год - 29592;
- количество творческих работников, осуществляющих культурно-массовую работу с населением в городском округе, чел.:
- 2014 год - 47;
- 2015 год - 53;
- 2016 год - 53;
- количество библиотечных работников, осуществляющих библиотечное обслуживание населения в городском округе, чел.:
- 2014 год - 71;
- 2015 год - 71;
- 2016 год - 71;
- количество работников муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию в разных формах, чел.:
- 2014 год - 9;
- 2015 год - 11;
- 2016 год - 13;
- доля муниципальных учреждений культуры (с учетом филиалов, самостоятельных структурных подразделений), модернизировавших материально-техническую базу (частично или полностью), в общем количестве муниципальных учреждений культуры (с учетом филиалов, самостоятельных структурных подразделений), %:
- 2014 год - 20;
- 2015 год - 40;
- 2016 год - 60;
- количество муниципальных учреждений культуры (с учетом филиалов, самостоятельных структурных подразделений), осуществивших проведение капитального ремонта в зданиях и сооружениях, находящихся на их балансе, ед.:
- 2014 год - 3;
- 2015 год - 3;
- 2016 год - 4;
- обновляемость библиотечных фондов муниципальных публичных библиотек, %:
- 2014 год - 3,8;
- 2015 год - 3,8;
- 2016 год - 3,9;
- обращаемость библиотечного фонда в муниципальных публичных библиотеках, %:
- 2014 год - 1,58;
- 2015 год - 1,58;
- 2016 год - 1,59;
- доля муниципальных публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве публичных библиотек городского округа, %:
- 2014 год - 71,4;
- 2015 год - 78,6;
- 2016 год - 85,7;
- объем собственных электронных баз данных муниципальных библиотек, тыс. записей:
- 2014 год - 12200;
- 2015 год - 12700;
- 2016 год - 13200;
- количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Хакасии, представленных муниципальными публичными библиотеками, в общем количестве библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Хакасии, %:
- 2014 год - 10;
- 2015 год - 11,7;
- 2016 год - 12,8;
- количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог Абаканской картинной галереи, ед.:
- 2014 год - 0;
- 2015 год - 250;
- 2016 год - 300;
- количество посещений театрально-концертных мероприятий, представленных муниципальными профессиональными музыкальными коллективами в городском округе, ед.:
- 2014 год - 56049;
- 2015 год - 56100;
- 2016 год - 56151;
- количество посещений муниципальных публичных библиотек в городском округе, ед.:
- 2014 год - 263831;
- 2015 год - 265150;
- 2016 год - 267006;
- количество культурно-досуговых мероприятий (в том числе выставок и экскурсий), организованных муниципальными учреждениями культуры в городском округе, ед.:
- 2014 год - 1090;
- 2015 год - 1100;
- 2016 год - 1105;
- количество граждан в городском округе, вовлеченных в деятельность клубных (культурно-досуговых) формирований, чел.:
- 2014 год - 2157;
- 2015 год - 2172;
- 2016 год - 2187;
- количество посещений выставочного зала "Чылтыс" Абаканской картинной галереи, ед.:
- 2014 год - 19260;
- 2015 год - 19270;
- 2016 год - 19280;
- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда Абаканской картинной галереи, %:
- 2014 год - 11,4;
- 2015 год - 11,6;
- 2016 год - 11,8
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит увеличить объем и качество услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями сферы культуры, приступить к модернизации их материально-технической базы, расширить использование ими информационно-коммуникационных технологий и повысить качество проводимых мероприятий и в конечном итоге - расширить количество потребителей культурных услуг в Абакане. Достижение результатов характеризуется качественными изменениями в сфере культуры в городе, ростом количественных показателей, в их числе:
- увеличение количества учреждений культуры к 2016 году: клубы и учреждения клубного типа на 33,3% относительно базового показателя 2013 года - 6 ед., библиотеки на 6% относительно базового показателя 2013 года - 17 ед.;
- повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) к 2016 году на 2% относительно базового показателя 2013 года - 88%;
- увеличение количества посещений творческих мероприятий, реализуемых в рамках Программы, к 2016 году на 1% относительно базового показателя 2013 года - 683557 ед., в том числе культурно-досуговых на 9,3% относительно базового показателя 2013 года - 315578 ед.;
- повышение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к 2016 году на 202,7% относительно базового показателя 2013 года - 14601 руб.;
- увеличение количества творческих работников, осуществляющих культурно-массовую работу с населением в городском округе, к 2016 году на 51,4% относительно базового показателя 2013 года - 35 чел.;
- увеличение количества библиотечных работников, осуществляющих библиотечное обслуживание населения в городском округе, к 2016 году на 4,4% относительно базового показателя 2013 года - 68 чел.;
- увеличение количества работников муниципальных учреждений культуры, повысивших квалификацию в разных формах, к 2016 году на 44,4% относительно базового показателя 2013 года - 9 чел.;
- увеличение доли муниципальных учреждений культуры (с учетом филиалов, самостоятельных структурных подразделений), модернизировавших материально-техническую базу (частично или полностью), в общем количестве муниципальных учреждений культуры (с учетом филиалов, самостоятельных структурных подразделений), к 2016 году на 40% относительно базового показателя 2013 года - 20%;
- увеличение количества муниципальных учреждений культуры (с учетом филиалов, самостоятельных структурных подразделений), осуществляющих проведение капитального ремонта в зданиях и сооружениях, находящихся на их балансе, к 2016 году на 200% относительно базового показателя 2013 года - 2 ед.;
- повышение уровня обновляемости библиотечных фондов муниципальных публичных библиотек к 2016 году на 0,2% относительно базового показателя 2013 года - 3,7%;
- повышение уровня обращаемости библиотечных фондов муниципальных публичных библиотек к 2016 году на 0,01% относительно базового показателя 2013 года - 1,58%;
- повышение доли муниципальных публичных библиотек, подключенных к сети интернет, в общем количестве муниципальных публичных библиотек к 2016 году на 21,4% относительно базового показателя 2013 года - 64,3%;
- увеличение объема собственных электронных баз данных муниципальных публичных библиотек к 2016 году на 12,8% относительно базового показателя 2013 года - 11700 тыс. записей;
- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Хакасии, представленных муниципальными публичными библиотеками, к 2016 году на 11,8% относительно базового показателя 2013 года - 1%;
- увеличение количества музейных предметов, внесенных в электронный каталог Абаканской картинной галереи, к 2016 году на 100%;
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, представленных муниципальными профессиональными музыкальными коллективами в городском округе, к 2016 году на 0,3% относительно базового показателя 2013 года - 55998 ед.;
- увеличение количества посещений муниципальных публичных библиотек в городском округе к 2016 году на 1,5% относительно базового показателя 2013 года - 263042 ед.;
- увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (в том числе выставок и экскурсий), организованных муниципальными учреждениями культуры в городском округе, к 2016 году на 2,3% относительно базового показателя 2013 года - 1080 ед.;
- увеличение количества граждан в городском округе, вовлеченных в деятельность клубных (культурно-досуговых) формирований, к 2016 году на 1,4% относительно базового показателя 2013 года - 2157 чел.;
- увеличение количества посещений выставочного зала "Чылтыс" Абаканской картинной галереи к 2016 году на 0,2% относительно базового показателя 2013 года - 19250 ед.;
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда Абаканской картинной галереи к 2016 году на 0,6% относительно базового показателя 2013 года - 11,2%
Контроль исполнения Подпрограммы
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляет Администрация города Абакана





Приложение № 4
к Постановлению
Администрации города Абакана
от 14 мая 2014 г. № 901

3. Финансовое обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы 1 "Создание условий для обеспечения жителей города услугами организаций культуры" осуществляется за счет средств бюджета города Абакана. Главным распорядителем бюджетных средств выступает Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2016 годы составит 537514 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 152103 тыс. руб.;
- 2015 год - 187915 тыс. руб.;
- 2016 год - 197496 тыс. руб.

4. Перечень мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы 1 "Создание условий для обеспечения жителей города услугами организаций культуры" реализуются в рамках семи основных мероприятий и обеспечивают решение поставленных целей и задач. Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в следующей таблице:

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Объемы финансирования по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры

123519
128280
134822
386621
1.1
Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры
УКМиС, МБУК "АДМ", МБУК "ГЦК "Победа", МБУК "КДЦ "Южный", МБУК "АКГ", МБУК "АЦБС", МБУК "ГОКЦ", МБУК "КДЦ "Красный Абакан"
109323
113386
119168
341877
1.2
Обеспечение деятельности муниципальных автономных учреждений культуры
УКМиС, МАУ "Духовой оркестр", МАУ "Ансамбль "Звоны"
14196
14894
15654
44744
2
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений культуры

2238
1299
1366
4903
2.1
Оснащение оборудованием муниципальных бюджетных учреждений культуры
УКМиС, МБУК "АДМ", МБУК "ГЦК "Победа", МБУК "КДЦ "Южный", МБУК "АКГ", МБУК "АЦБС", МБУК "ГОКЦ", МБУК "КДЦ "Красный Абакан"
2238
1141
1200
4579
2.2
Оснащение оборудованием муниципальных автономных учреждений культуры
УКМиС, МАУ "Духовой оркестр", МАУ "Ансамбль "Звоны"
0
158
166
324
3
Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры

8651
31602
33213
73466
3.1
Проведение капитального ремонта муниципальных бюджетных учреждений культуры
УКМиС, МБУК "АДМ", МБУК "ГЦК "Победа", МБУК "КДЦ "Южный", МБУК "АКГ", МБУК "АЦБС", МБУК "ГОКЦ", МБУК "КДЦ "Красный Абакан"
8651
31602
33213
73466
3.2
Проведение капитального ремонта муниципальных автономных учреждений культуры
УКМиС, МАУ "Духовой оркестр", МАУ "Ансамбль "Звоны"
0
0
0
0
4
Комплектование библиотечных фондов
УКМиС, МБУК "АЦБС"
2839
2984
3136
8959
5
Проведение мероприятий по информатизации учреждений культуры
УКМиС, МБУК "АЦБС"
211
222
233
666
5.1
Создание центров общественного доступа к услугам электронного правительства в муниципальных библиотеках
УКМиС, МБУК "АЦБС"
211
222
233
666
6
Проведение мероприятий по поддержке и развитию культуры и искусства

7449
14596
15338
37383
6.1
Организация выставки-конкурса "Золотая кисть"
УКМиС, МБУК "АКГ"
56
59
62
177
6.2
Организация выставки-конкурса "Золотое ремесло"
УКМиС, МБУК "АКГ"
-
-
-
-
6.3
Обеспечение доступа к электронным фондам АКГ через официальный сайт
УКМиС, МБУК "АКГ"
32
34
35
101
6.4
Реализация целевых проектов, популяризирующих хакасскую национальную культуру
УКМиС, подведомственные УКМиС учреждения
100
126
133
359
6.5
День работника культуры
УКМиС
250
53
55
358
6.6
Пушкинский День России
УКМиС
0
21
22
43
6.7
Фестиваль оркестров
УКМиС, МАУ "Духовой оркестр"
-
-
-
-
6.8
Музыкально-поэтический фестиваль "Очей очарованье"
УКМиС, МАУ "Духовой оркестр"
15
47
50
112
6.9
Фестиваль народной музыки
УКМиС, МАУ "Ансамбль "Звоны"
50
78
82
210
6.10
Неделя детской и юношеской книги "Книжная весна"
УКМиС, МБУК "АЦБС"
35
37
39
111
6.11
Проект "В городском саду играет..."
УКМиС, МАУ "Духовой оркестр"
0
21
22
43
6.12
Проект "Музыкальные вечера в Преображенском и Комсомольском парках"
УКМиС, МАУ "Духовой оркестр"
35
142
149
326
6.13
Проект "Звоны приглашают друзей"
УКМиС, МАУ "Ансамбль "Звоны"
0
53
55
108
6.14
Издание каталога Абаканской картинной галереи, выпуск буклетов выставок, организуемых АКГ
УКМиС, МБУК "АКГ"
30
32
33
95
6.15
Разработка целевых комплексных проектов популяризации чтения среди горожан
УКМиС, МБУК "АЦБС"
50
53
55
158
6.16
Проведение общегородского Дня чтения
УКМиС, МБУК "АЦБС"
20
82
86
188
6.17
Писательские юбилеи
УКМиС
0
8
9
17
6.18
Проведение городских праздников и мероприятий

6596
13263
13941
33800
6.18.1
- День города
УКМиС, МАУ "СК "Саяны", МАУ "СК "Абакан"
5296
11561
12151
29008
6.18.2
- Новый год
УКМиС, МАУ "СК "Саяны", МАУ "СК "Абакан"
800
1040
1094
2934
6.18.3
- Проводы Зимы
УКМиС, МАУ "СК "Саяны", МАУ "СК "Абакан"
500
662
696
1858
6.19
Проведение фестивалей по жанрам искусств с учетом целевых групп

100
139
146
385
6.19.1
- фестиваль творчества пожилых людей
УКМиС, МБУК "ГЦК "Победа"
50
73
76
199
6.19.2
- фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
УКМиС, МБУК "ГЦК "Победа"
50
66
70
186
6.20
Участие г. Абакана в республиканских мероприятиях

80
348
364
792
6.20.1
- Чыл Пазы
УКМиС, МАУ "Ансамбль "Звоны"
30
53
55
138
6.20.2
- День Республики (Тун Пайрам)
УКМиС, МАУ "Ансамбль "Звоны"
50
116
122
288
6.20.3
- Уртун Той
УКМиС, МБУК "АДМ"
0
53
55
108
6.20.4
- Республиканский фестиваль творчества пожилых людей
УКМиС, МБУК "ГЦК "Победа"
0
42
44
86
6.20.5
- Республиканский фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья
УКМиС, МБУК "ГЦК "Победа"
0
42
44
86
6.20.6
- Республиканские конкурсы и фестивали самодеятельного творчества
УКМиС, МБУК "ГЦК "Победа", МБУК "АДМ", МБУК "КДЦ "Южный"
0
42
44
86
7
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и группы хозяйственного обслуживания УКМиС Администрации г. Абакана
УКМиС
8765
8932
9388
27085

Итого по Подпрограмме

153672
187915
197496
539083





Приложение № 5
к Постановлению
Администрации города Абакана
от 14 мая 2014 г. № 901

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование Подпрограммы
Подпрограмма 2 "Организация дополнительного образования детей в сфере искусств"
Документы, в соответствии с которыми разработана Подпрограмма
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1244-р "О концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы";
- Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011 - 2020 годы)";
- Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.11.2012 № 817 "Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы "Культура Республики Хакасия (2013 - 2015 годы)";
- Устав города Абакана
Заказчик Подпрограммы
Администрация города Абакана
Разработчик Подпрограммы
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
Цель Подпрограммы
Повышение эффективности использования потенциала художественного образования для развития городского сообщества, создание условий для модернизации работы учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства
Основные задачи Подпрограммы
1. Сохранение сложившейся системы дополнительного образования детей в сфере искусства в Абакане, повышение его эффективности и качества.
2. Обеспечение необходимого уровня материально-технической оснащенности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства, позволяющего реализовывать дополнительные образовательные программы в соответствии с государственными требованиями.
3. Создание дополнительных условий для поддержки одаренных детей, обучающихся в детских школах искусств, расширение возможностей их творческой и профессиональной самореализации в Абакане
Исполнители Подпрограммы
- Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана;
- подведомственные УКМиС муниципальные учреждения
Координатор Подпрограммы
Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Программы: 2014 - 2016 годы.
Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Объем финансового обеспечения Подпрограммы из бюджета города Абакана - 276574 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 94232 тыс. рублей;
- 2015 год - 88902 тыс. рублей;
- 2016 год - 93440 тыс. рублей
Показатели результативности (целевые индикаторы) по годам
количество культурных акций, проведенных муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере искусства, в городском округе, ед.:
- 2014 год - 240;
- 2015 год - 252;
- 2016 год - 260;
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства, руб.:
- 2014 год - 19019;
- 2015 год - 19986;
- 2016 год - 21005;
- доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства, модернизировавших материально-техническую базу (частично или полностью) в соответствии с требованиями стандартов, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства в городском округе, %:
- 2014 год - 20;
- 2015 год - 40;
- 2016 год - 60;
- количество муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства, осуществляющих проведение капитального ремонта зданий и сооружений, находящихся на их балансе, ед.:
- 2014 год - 1;
- 2015 год - 1;
- 2016 год - 1;
- количество направлений общеразвивающих дополнительных образовательных программ, по которым осуществляется обучение в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, ед.:
- 2014 год - 29;
- 2015 год - 29;
- 2016 год - 30;
- количество специальностей, по которым осуществляется предпрофессиональная подготовка в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, ед.:
- 2014 год - 2;
- 2015 год - 3;
- 2016 год - 4;
- количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, чел.:
- 2014 год - 2500;
- 2015 год - 2560;
- 2016 год - 2600;
- доля детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, %:
- 2014 год - 6,1;
- 2015 год - 6,9;
- 2016 год - 7,3;
- количество детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, занявших призовые места (1-е, 2-е, 3-е) на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях российского и международного уровня, чел.:
- 2014 год - 87;
- 2015 год - 91;
- 2016 год - 95
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
- увеличение количества культурных акций, проведенных муниципальными учреждениями дополнительного образования детей в сфере искусства, в городском округе к 2016 году на 12,1% относительно базового показателя 2013 года - 232 ед.;
- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства к 2016 году на 16,6% относительно базового показателя 2013 года - 18008 руб.;
- увеличение доли муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства, модернизировавших материально-техническую базу (частично или полностью) в соответствии с требованиями стандартов, в общем количестве муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства в городском округе к 2016 году на 40% относительно базового показателя 2013 года - 20%;
- завершить к 2016 году проведение капитального ремонта в зданиях и сооружениях 3 муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусства;
- увеличение количества направлений общеразвивающих дополнительных образовательных программ, по которым осуществляется обучение в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, к 2016 году на 3% относительно базового показателя 2013 года - 29 ед.;
- увеличение количества специальностей, по которым осуществляется предпрофессиональная подготовка в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, к 2016 году на 200% относительно базового показателя 2013 года - 2 ед.;
- увеличение количества обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства к 2016 году на 6,3% относительно базового показателя 2013 года - 2446 чел.;
- повышение доли детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, к 2016 году на 2,4% относительно базового показателя 2013 года - 4,9%;
- увеличение количества детей, обучающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей в сфере искусства, занявших призовые места (1-е, 2-е, 3-е) на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях российского и международного уровня, к 2016 году на 12% относительно базового показателя 2013 года - 83%
Контроль исполнения Подпрограммы
Контроль исполнения Подпрограммы осуществляет Администрация города Абакана





Приложение № 6
к Постановлению
Администрации города Абакана
от 14 мая 2014 г. № 901

3. Финансовое обеспечение Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы 2 "Организация дополнительного образования детей в сфере искусств" осуществляется за счет средств бюджета города Абакана. Главным распорядителем бюджетных средств выступает Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2016 годы составит 276574 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год - 94232 тыс. руб.;
- 2015 год - 88902 тыс. руб.;
- 2016 год - 93440 тыс. руб.

4. Перечень подпрограммных мероприятий

Мероприятия Подпрограммы 2 "Организация дополнительного образования детей в сфере искусств" обеспечивают решение поставленных целей и задач. Перечень мероприятий представлен в следующей таблице:

№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнители
Объем финансирования по годам, тыс. руб.
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
1
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусств
УКМиС, МБОУДОД "ДМШ № 1 им. А.А. Кенеля", МБОУ ДОД "ДМШ № 2", МБОУДОД "ДШИ № 1", МБОУ ДОД "ДШИ № 2", МБОУДОД "ДХШ им. Д.И. Каратанова"
88886
84958
89290
263134
2
Оснащение оборудованием муниципальных учреждений дополнительного образования детей
в сфере искусств
УКМиС, МБОУДОД "ДМШ № 1
им. А.А. Кенеля", МБОУ ДОД "ДМШ № 2", МБОУДОД "ДШИ № 1", МБОУ ДОД "ДШИ № 2", МБОУДОД "ДХШ им. Д.И. Каратанова"
1601
554
582
2737
3
Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере искусств
УКМиС, МБОУДОД "ДМШ № 1 им. А.А. Кенеля", МБОУ ДОД "ДМШ № 2", МБОУДОД "ДШИ № 1", МБОУ ДОД "ДШИ № 2", МБОУДОД "ДХШ им. Д.И. Каратанова"
3725
3153
3314
10192
4
Проведение мероприятий по поддержке и развитию дополнительного образования детей
в сфере искусств
УКМиС, учреждения МБОУ ДОД
20
237
254
511
4.1
Фестиваль хоровой и вокальной музыки
УКМиС, учреждения МБОУ ДОД
20
82
86
188
4.2
Международный день защиты детей
УКМиС, учреждения МБОУ ДОД
-
-
-
-
4.3
Концертная программа, посвященная Дню музыки
УКМиС, учреждения МБОУ ДОД
0
21
22
43
4.4
Участие в фестивалях и конкурсах профессионального мастерства (учеников, педагогов)
УКМиС, учреждения МБОУ ДОД
0
134
146
280

Итого по Подпрограмме

94232
88902
93440
276574


------------------------------------------------------------------